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下列情形中,最不适合采用人工控制的是()。
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会计继续教育
下列情形中,最不适合采用人工控制的是()。
A.大量或重复发生的交易
B.难以定义、防范或预见的错误
C.大额、异常或偶发的交易
D.监督自动化控制的有效性
正确答案:A
Tag:
情形
有效性
定义
时间:2022-03-16 09:39:25
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内部控制规范的基本要求是在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制,同时兼顾运营效率。体现了内部控制的()。
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下列各项中,不属于注册会计师业务承接/保持评价表的构成内容的是()。
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在极其特殊的情况下,可能存在多个不确定事项,当注册会计师不可能对财务报表形成审计意见时,应当发表()。
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()是指审计报告中含有的一个段落,该段落提及未在财务报表中列报或披露的事项,根据注册会计师的职业判断,该事项与财务报表使用者理解审计工作、注册会计师的责任或审计报告相关。
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下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。
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贵糖股份(GTG
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()是指被审计单位的管理层、治理层、员工或第三方使用欺骗手段获取不当或非法利益的故意行为。
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下列属于有“根据”的舞弊情形的是()。
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下列选项中,不属于利用资产重组调节资产和利润的是()。
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利用控股和非控股子公司虚增销售、利润的形式属于()。
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利用虚拟资产长期挂账调节资产和利润的舞弊中,常见的虚拟资产不包括()。
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企业在长期资产投入使用后仍将利息费用予以资本化的行为属于()。
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企业为了业绩好看,为了扭亏为盈,为了炒作自己的股票通常采用()方法来粉饰财务报表。
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下列账户往往被企业用来虚增资产、利润及虚增资本的是()。
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()是指企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
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下列选项中,关于如何创造轻松的谈话氛围表述错误的是()。
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下列选项中,关于检查人员对设计提问的问题需注意技巧表述不正确的是()。
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检查人员在谈话中应善于运用技巧,关于询问技巧表述不正确的是()。
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检查人员应注意在检查调查阶段和检查实施阶段中()的运用。
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下列选项中,关于检查人员在运用观察检查法时需要注意的要点表述错误的是()。
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《中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序》规定()是指注册会计师通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系,对财务信息作出评价。