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根据已查明的事实对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价指的是()。
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根据已查明的事实对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价指的是()。
A.审计概况
B.审计发现
C.审计结论
D.审计意见
正确答案:C
Tag:
概况
结论
事实
时间:2022-03-19 13:50:18
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()应当充分体现内部审计的咨询作用,内部审计要充当“企业内部的外脑”。
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对企业目标进行的审计是()。
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内部审计的业务领域不包括()。
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下列各项中,不属于内部审计报告要素的是()。
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不局限于在被审计企业内部主要运用于()。
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无论是否一致均需回函的形式是()。
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计算机辅助审计主要运用领域是()。
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按照被审计单位提供的对某一会计要素确认计量的方法重新计算,以确认相应()是否正确。
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审查和翻阅会计凭证、账簿和报表等书面资料,借以查明书面资料及其反映的经济活动的真实性的方法指的是()。
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检查人员在现场监督被审计单位存货等资产的盘点,并进行适当的抽查,根据检查结果证实()。
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审计产生的条件(基础)是()。
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重大差异或缺陷风险源于()。
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内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态指的是()。
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内部审计通过()为内部控制的设计和运行有效保驾护航。
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审计风险的计算公式正确的是()。
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建立于组织内部、服务于董事会和管理部门的一种独立、客观的确认和咨询活动指的是()。
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检查风险来源于()。
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内部审计人员获取的审计证据应具备()。
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审计报告的正文应该包括()。
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内部审计质量控制一般包括()。
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在聘请外部专家时,内部审计机构应当对外部专家的独立性进行评价,考虑()。
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根据风险评估结果作出的风险应对措施主要包括()。