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福建农信核心账务系统采用的操作系统是()
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福建农信核心账务系统采用的操作系统是()
A、WINDOWS
B、M
C、X
D、LIN
E、OS400
正确答案:D
Tag:
农信柜员等级考试
账务
福建
时间:2024-08-07 15:03:28
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福建农信核心账务系统采用的主机机型是()
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福建核心账务系统采用的主机机型是(),操作系统为(),数据库用的是(),编程语言为RPG、CL。
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以下哪种情况,是省联社资金清算中心在人民银行的清算账户资金不足造成的,营业网点不需作任何处理,待联社清算中心将账户余额补足后,往账自动进行清算。
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在大额支付系统中,以下哪种状态可以发起往账手工冲销交易。
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大额支付系统的贷记往账在对账后,发现发送失败,在主机已记账的情况下,该用什么交易进行抹账?
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办理银行承兑汇票承兑时,哪种账户能跨网点使用?
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支票影像系统中提出票据的回执是通过哪个系统返回的?
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农信银支付业务系统签发汇票已指定代理付款社()时,由谁来办理解付?
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下面哪个科目不是用于结算资金清算的过渡科目。
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小额支付系统中的定期业务,明细录入有几种输入方式?
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业务类型为普通汇兑的普通贷记往账,超限审批拒绝后,客户资金退回
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银行汇票的提示付款期是
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小额支付系统,实行()运行方式。
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大额支付系统每个工作日分为几个阶段,其中()阶段可以向人民银行大额支付系统发送所有允许的支付业务。
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根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》要求,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,可直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
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根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》要求,内部审计机构应当建立审计报告的三级复核制度。由审计项目负责人主持现场重点复核;由内部审计机构的业务主管主持非现场全面复核;由内部审计机构负责人主持非现场总体复核。
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《内部审计具体准则第2202号—绩效审计》所称绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、相关性和风险性进行的审查和评价。
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根据《福建省农村信用社稽核审计复议制度》,在复议部门做出《稽核审计复议决定》前,申请人可以申请撤回复议申请书。
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根据《内部审计具体准则第2104号—审计工作底稿》要求,审计工作底稿的复核工作应当由与审计工作底稿编制人员职位、经验相当的人员承担。
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根据《内部审计具体准则第2202号—绩效审计》要求,内部审计机构开展绩效审计有利于减轻或者替代管理层的责任。
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根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复。
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根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,内部审计机构应当在审计报告正式提交时进行审计结果的沟通